2011年6月10日-11日,我公司管理者代表组织审核人员对公司质量管理体系运行进行了一次内部审核。本次审核按照年度内审计划日程安排,对本公司所有涉及质量管理体系的各相关部门(包括车间、仓库等)进行现场观察、面谈、查阅文件记录等方式,收集到了质量管理体系运行情况的客观证据。
内审组对质量管理体系运行情况进行了内部审核,内审组本着以事实为依据,以质量管理体系标准、手册文件和法律法规标准为原则的态度,进行了严格认真的审核。本次内审分10组次对5个部门、2个车间、2个仓库进行了现场审核,采用抽样形式,在审核中发现5个轻微不合格项,没有发现严重不合格或区域性不合格,对于不合格项各相关部门和个人均能认真对待、积极配合及时组织分析原因,并制订了纠正措施。
通过审核也证实了我公司质量管理体系符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和体系文件要求,同时得到了有效运行实施,保持了适宜性和有效性。